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    <titolo>ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32</titolo>
    <abstract>ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 FILE XML</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-27</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.100134 del 29.012016 Servizio di pulizia LSU mese di Gennaio 2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2428 del 15.01.2016 Contratto manutenzione assistenza e canone anno 2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2.13 del 05.03.2016 acquisto carta per fotocopie</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.14 del 06.02.2016 acquisto materiale tecnico specialistico</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 37_1610.8.1.A1 FESRPON CA 2015 352  CUP  F66J15000630007</oggetto>
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          <codiceFiscale>07458921215</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.173 del 29.04.2016 Noleggio bus uscite didattiche mese di Aprile</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2.18 del 21.03.2016 acquisto libri</oggetto>
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          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.16092 del 21.03.2016 acquisto toner per fotocopiatrice</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROMETEON DI GENNARO IZZO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.16353 del 17.10.2016. Riparazione fotocopiatrice RICOH MP2000 plesso Verdolino.</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROMETEON DI GENNARO IZZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 del 16.11.2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>IDEA VETRO  di SBRESCIA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-19</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.  44.2016.FHO del 22.02.2016 assistenza sito Web</oggetto>
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          <ragioneSociale>HORIZON srls</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.16E.16 del 06.03.2016 Acquisto toner stampanti uffici</oggetto>
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          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.02 del 06.04.2016 acquisto legname per rifacimento calpestio teatro</oggetto>
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        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2151.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 36_1610.8.1.A1 FESRPON CA 2015 352  CUP  F66J15000630007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.M.A.S S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07458921215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A.S S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2.32 del 10.05.2016 acquisto carta e materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.64 del 27.05.2016 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. n. 2161/B15 del 15/11/2016. Acquisto software didattico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24E.16 del 19.03.2016 ordinativo materiale informatico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.   108311 del 30/09/2016  seconda rata 2016 Fondi Decoro e Funzionalità degli Immobili scolastici 33° C.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE dei PASCHI  Leasing  Factoring Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE dei PASCHI  Leasing  Factoring Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29994.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29994.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 35_1610.8.1.A1 FESRPON CA 2015 352  CUP  F66J15000630007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07458921215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A.S S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07458921215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A.S S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16360.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6.PA del 06.07.2016 per contratto di prestazione d'opera progetto Teatro Comune di Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95141220657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROGETTO TEATRO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95141220657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROGETTO TEATRO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451C2ACB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FATTPA 11.16 del 29.11.2016 stampa volantini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4619CBE6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.76 del 16.06.2016 acquisto materiale didattico per progetto infanzia N. E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4919B9C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57 del 05.05.2016 acquisto materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F18FD1CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.29 del 15.03.2016 acquisto marteriale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z571C7CE7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Fattura n. 8 PA del 16.12.2016. Contratto manutenzione sistema antintrusione sede Risorgimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 122 del 06.10.2016 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6019CCF3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2.33 del 10.05.2016 acquisto libri e piccola cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6819B9C89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48E.16 del 18.05.2016 acquisto cuffie per prove speciali invalsi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VE058-78 del 15.07.2016 Corso di formazione sulla sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1.PA del 11.05.2016 contratto manutenzione sistema antintrusione dal 01.01.16 al 31.12.16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z761897DCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16053 del 24.02.2016 Riparazione fotocopiatrice Ricoh MP 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZZIGNR70C06F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEON DI GENNARO IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZZIGNR70C06F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEON DI GENNARO IZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 722 del 21.12.2016. Acquisto registri infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7818D780E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2.20 del 31.03.2016 acquisto libri per ampliamento biblioteca Verdolino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z821889C93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716009106 del 26.01.2016 spese postali mese Novembre 2015 conto contrattuale 30066459-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B1806203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32 del 28.01.2016 acquisto stampati per didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C181479B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.206 del 30.11.2015  Servizio postale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F19B9B48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.54 del 04.05.2016 Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9818E7F9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2.E del 11.03.2016 acquisto pittura per tinteggiatura Teatro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496701217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL  SIVISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06496701217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL  SIVISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9818F3DD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. A01 del 15.03.2016. Acquisto cantinelle di legno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04690710639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04690710639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27.E.2016 del 23.04.2016 Acquisto materiale tecnico specialistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906280183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C. COLORI DI CINQUETTI RENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906280183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C. COLORI DI CINQUETTI RENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 2.16 del 21.01.2016 servizio stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>32.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 3601 del 19.10.2016 - acquisto software didattici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.100 del 31.05.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3.16 del 11.05.2016 servizio fotocopie</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2.21 del 31.03.2016 acquisto materiale didattico per Progetto scuola verdolino infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 3 del 16.11.2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>SBRGPP63D57F839K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA VETRO  di SBRESCIA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBRGPP63D57F839K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA VETRO  di SBRESCIA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.84.2016.FHO del 16.05.2016 Corso di formazione gestione sito web per accessibilità non vedenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD1A3BC14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.81 del 30.06.2016  acquisto materiale vario di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF17FEEDO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7E.16 del 18.01.2016 acquisto materiale tecnico per l'informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB019B9C55</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.58 del 05.05.2016 acquisto materiale vario di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>133.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11C37566</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 138 del 29/11/2016. Materiale di ferramenta.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC41C075E9</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 101E/16 del 25/11/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC51B28D1E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 8_16 del 04.11.2016 FOTOCOPIE FORMATO A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione polizza assicurazione alunni a.s. 2016/17.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3976.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. B 1510.8.1.A1 FESRPON CA 2015 352  CUP  F66J15000630007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNMMNC83P69B963W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falco Nero di Monica Buonomo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNMMNC83P69B963W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falco Nero di Monica Buonomo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1A del 08.02.2016 Fornitura e posa in opera di scheda risponditore centralino Uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06980321217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SRL UP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06980321217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SRL UP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FATTPA 9.16 del 14.11.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.38 del 29.02.2016 spese postali mese di Marzo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.25E.16 del 19.03.2016 acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17E.16 del 06.03.2016 acquisto materiale per riparazione laboratorio informatica plesso Verdolino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.297 del 12.07.2016 - Acquisto registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE218E6A5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1.2016 del 21.03.2016 acquisto stoffe per costumi teatro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07931680636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07931680636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>544.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE31C37526</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 del 31.01.2016 spese postali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE61931994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8.PA del 06.04.2016 acquisto tende e tele scenografiche per Teatro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07243131211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLOMBRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07243131211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLOMBRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA17E9F1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3.7 del 26.01.2016. Spettacolo Opera Domani 2016  Turandot La Principessa Falena.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91007480642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRI OPERA FESTIVAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91007480642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRI OPERA FESTIVAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1B93DFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.107684 del 30.09.2016 -  LSU - servizi di pulizia mese di Settembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manital S.c.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTE dei PASCHI  Leasing  Factoring Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manital S.c.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE dei PASCHI  Leasing  Factoring Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>26010.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1.E del 16.05.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEA VETRO  di SBRESCIA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBRGPP63D57F839K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA VETRO  di SBRESCIA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di Pretazione d'opera assistenza hardware, software e periferiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo per fornitura e montaggio vetro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SBRGPP63D57F839K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA VETRO  di SBRESCIA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBRGPP63D57F839K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA VETRO  di SBRESCIA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordinativo materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>215.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo materiale di cancelleria per Uffici segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 19.05.2015 ordinativo stampa Giornalino scolastico Le Penne Matte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COBOR SAS DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>srrptr63r19f839x</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBOR SAS DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo Libri per alunni H</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2063.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1694.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo materiale didattico alunni H</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.86 del 27.03.2015 Noleggio bus per visite guidate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04432981217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTIELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04432981217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTIELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6176E663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio fotocopie per Open Day</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8174C823</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione impianto telefonico uffici segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06980321217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SRL UP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06980321217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SRL UP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
