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    <titolo>ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32</titolo>
    <abstract>ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 FILE XML</abstract>
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    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.100031 del 25.01.2017 Servizio di pulizia LSU mese di gennaio 2017.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.18 del 31.10.2017 sostituzione vetri</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.22 del 20.01.2017. Acquisto stampati.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.41/I del 11.04.2017 per acquisto cartucce toner stampanti segreteria.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.44 del 19.04.2017 Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.107647 del 24/10/2017 per servizio pulizia mese di Ottobre 2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.17040 del 31.01.2017. Acquisto toner per fotocopiatrice.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.162 del 29.09.2017 stampa giornalino scolastico 2 uscita 2017</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.13 del 31.01.2017. Acquisto materiale idraulico.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n. 10242364 del 31.12.2016. ADSL Risorgimento.</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo iscrizione iniziativa Scuola Sostenibile 2017 Nontiscordardime.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97208870580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97208870580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361F77372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/157 del 31.10.2017 Acquisto materiale didattico alunni H progetto autismo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431FE4D16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso spese postali per invio attestati 28 Concorso Nazionale di poesia Poggiomarino 2016.17. Scuola Codice E64</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03881340636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO LOCO POGGIOMARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03881340636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO LOCO POGGIOMARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461D41921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.53E/17 del 05.04.2017 Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D206282A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3373 del 20.102017 Acquisto software didattico SOFIA 50 PEI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1EC8AF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.62 del 27.05.2017 Progetto Orto a. s. 2016.17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571BDE508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001 del 05.01.2017. Pagamento Fattura n.0000001 del 05.01.2017. Iscrizione Progetto Staffetta creativa classi 3 A  1 E Risorgimento e 5 A e 5 B Verdolino.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581DF7912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione quote n. 50 alunni per partecipazione esame Trinity     Sessione 1 Periodo Giugno 2017     Centro 35557</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2168E45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento netto Fattura n.98 del 02/12/2017 RSPP anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO PARASCANDOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO PARASCANDOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>789.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>789.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D1E4A221</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43 del 19.04.2017 Acquisto materiale di ferramenta per la piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1DFD915</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/51 del 31.03.2017. Acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>374.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671F27756</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.79 del 27.06.2017 materiale manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E1E8C4B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Costo correzione n. 2 attestati Trinity alunni Sgariglia e Sperone sessione di Giugno 2016 Centro 35557</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7920C264F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo per riparazione videoproiettore Epson</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.28</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A1FD98CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1131/PA del 11/09/2017 Riscatto multifunzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B&amp;P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B&amp;P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z831D6E3AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 154 del 24.04.2017 uscita didattica del 12.04.2017 classi III Risorgimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04432981217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTIELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04432981217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTIELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3306.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3306.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1CF4404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.75.2017.FXA del 24.01.2017. Acquisto software amministrativo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. Direttore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. Direttore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E20ED179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo prot. n 2437/B15 del 23/11/2017 sostituzione sensore impianto allarme Verdolino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9520C2508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n 2341/B15 del 14/11/2017 acquisto materiale tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991D418F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FATTPA 1_17 del 14.02.2017. Fotocopie.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06758681214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL AND OFFICE di Monica Cipollaro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A1CFFE28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15 del 27.09.2017 sostituzione vetri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SBRGPP63D57F839K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA VETRO  di SBRESCIA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBRGPP63D57F839K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA VETRO  di SBRESCIA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1FE1F76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02149/17 del 25.10.2017 Abbonamento Amministrare la Scuola anno 2017 Codice Cliente 12037</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71F77964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/158 del 31.10.2017 acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Verdolino progetto extracurricolare I fantastici 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA720107A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.133 del 03.10.2017 acquisto materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91F4BEDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.87 del 10.07.2017 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA1F7688D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.100 del 31.08.2017 acquisto pittura per aule.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAA1F7B602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E24105 del 22.08.2017 acquisto registri sc. infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB01DADDC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.110/PA del 31.03.2017. Acquisto materiale didattico sc. infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149520546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGIOLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149520546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGIOLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>271.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21CDB46C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 126.2017.FHO del 16.02.2017. Manutenzione sito web scuola.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41F5181A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 31.07.2017 acquisto materiale didattico Programma Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.1   A.S. 2016/17-  Cod. Uff. 658 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06110950638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>milagro adv srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06110950638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>milagro adv srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71EC4DC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1759 del 26.05.2017 abbonamento riviste: Notizie della scuola ed Esperienze amministrative a.s. 2016.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB1EE46CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.72 del 06.06.2017 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2010770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.131 del 03.10.2017 acquisto pittura per aule</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1F7B63A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.381 del 28.07.2017 acquisto stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71D993A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28 del 03.03.2017 per acquisto materiale igienico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB201078F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132 del 03.10.2017  acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMLNNT52E46B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E AFFINI DI SIMULA ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>278.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE1DBC468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.527/PA del 11.04.2017 contratto di leasing prot. n. 574/B38 del 20.03.2017 - Programma Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.1   A.S. 2016/17-  Cod. Uff. 658 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B&amp;P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B&amp;P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>869.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD01DDF9B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.54E/17 del 05.04.2017. Acquisto toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD41F0D3A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso anticipo spesa per acquisto completini Ricevuta n. 1 del 03.07.2017 Programma Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - OS 12 Azione 10.1.1   A.S. 2016/17-  Cod. Uff. 658 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95192540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Matematici per la città</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95192540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Matematici per la città</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31F7A504</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/159 del 31.10.2017 acquisto materiale didattico per Scuola Infanzia Verdolino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE51F8F7D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017201867 del 22.09.2017. Abbonamento rivista Psicologia e Scuola annata 2017.18 Cod. Abb. D975936</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE51FE0AF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.96E/17 del 24.09.2017 Acquisto toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE61CC46FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 2300 del 13.01.2017. Acquisto software amministrativi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.r.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.r.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE81E64FC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 02.06.2017 per compenso corso formazione addetti antincendio e addetti primo soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO PARASCANDOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO PARASCANDOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>969.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>969.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1D30AF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40E/17 del 04.03.2017.Acquisto materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11D89544</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo noleggio bus uscite didattiche da Marzo a Luglio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04432981217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTIELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04432981217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTIELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21C92C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00068515 del 06.02.2017 per attivazione e servizio mese di gennaio Tuttofibra sede Risorgimento.Codice pagamento: 891521700810728427700002357158</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF71FE0FCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA del 20.09.2017 manutenzione impianto di allarme sede Risorgimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF816BC41D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Competenze Istituto cassiere IV trimestre 2016 come da convenzione in atto. Sospeso n. 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE dei PASCHI  Leasing  Factoring Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE dei PASCHI  Leasing  Factoring Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z03196589F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 35_16 10.8.1.A1 FESRPON CA 2015 352 CUP F66J15000630007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07458921215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A.S S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07458921215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A.S S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16360.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E17EFCC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.173 del 29.04.2016 Noleggio bus uscite didattiche mese di Aprile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04432981217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTIELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04432981217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTIELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241D03793</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Fattura n. 248 del 31.10.2016 servizio postale mese di ottobre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVSMRA77P50F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISSIMO MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D1D1E86D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Fattura n. 142 del 29.12.2016 - Compenso incarico RSPP anno 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO PARASCANDOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO PARASCANDOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571C7CE7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Fattura n. 8 PA del 16.12.2016. Contratto manutenzione sistema antintrusione sede Risorgimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6D198DDE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione compenso contratto manutenzione computer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z771B609E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 722 del 21.12.2016. Acquisto registri infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimsa Sud sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB1C7CDFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 7/PA del 16.12.2016. Sostituzione centrale antifurto sede Verdolino e installazione scheda web server sede Risorgimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08288131215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC81B90BD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione polizza assicurazione alunni a.s. 2016/17.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3976.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3976.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5201346A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accordo di Partenariato prot. n. 2292/B38 del 01.12.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94072700639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. ARCI SCAMPIA UISP ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94072700639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. ARCI SCAMPIA UISP ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF1F82B3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accordo di Partenariato prot. n. 2292/B38 del 01.12.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95192540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Matematici per la città</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95192540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Matematici per la città</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19652.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE41B6D3D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo hardware identificativo n.  3194688 -10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-368  CUP F66J15001450007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07423611214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07423611214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20459.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16770.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1B93DFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.107684 del 30.09.2016 -  LSU - servizi di pulizia mese di Settembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manital S.c.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE dei PASCHI  Leasing  Factoring Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manital S.c.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE dei PASCHI  Leasing  Factoring Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26010.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24233.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11D04A8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo prot. n. 2330/B38  del  12.12.2016   materiale didattico Progetto "Scuola Viva".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1319.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1269.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1E35119</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 3169 del 31/12/2010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCWTR53E02F839Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALTER MOESCH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCWTR53E02F839Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALTER MOESCH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z491E3534D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 3168 del 31/12/2010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN65C27F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK di Salvemini Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>815.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901E354CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine materiale prot.n. 3167 del 31/12/2010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05665131214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTECHNO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05665131214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTECHNO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901E352D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80035180639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "33 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo prot. n. 3586 dell'11/11/2009 progetto Regionale sc. Aperte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06279231218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INCISIONI GIAMUNDO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06279231218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INCISIONI GIAMUNDO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2009-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
